內控法規更新要點
鑒於國際間對環境、社會及治理(ESG)等永續發展議題之日益關注,金管會於113年4月22日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目」(金管證審字第1130381962號),上市(櫃)公司應將永續資訊之管理納入內部控制制度,並明定其應將「永續資訊之管理」列為年度稽核計畫之稽核項目,預計自114年1月1日施行。
配合內控準則修正,證交所與櫃買中心參考國內外對永續資訊管理實務做法、永續資訊內部控制發展趨勢、實現對永續報導之有效內部控制(ICSR): 透過COSO《內部控制-整合架構》建立信任與信心等,共同修正「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例(臺證治理字第1130009339號),來協助企業依實務狀況建立永續資訊管理之內控制度。
本次修正,共計新增52項內控參考項目,修改32項內控參考項目,透過加強內部控制管理機制,使企業能更重視ESG相關議題,藉以提升企業相關營運韌性及永續資訊之揭露品質。
企業的解決之道
內控制度新準則的修正,使公司內部控制團隊面臨了內控制度限期修正、內控管理成本提升、缺少資源與專業知識因應等問題,如何在新準則實施前準備好應對策略與調整適當內控控制,將是管理階層現階段需克服的重大議題。
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參考資料:金管會、證交所、公司治理中心、櫃買中心
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